| Stav k: 12. 7. 2026 | Stav k: 12. 8. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 233,24 EUR | 152,94 EUR | 2 855,96 EUR | -2 936,26 EUR | -80,30 EUR | 152,94 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 8. 2026 | -14,76 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2608110040 | Nakupik.eu Elektricky strojcek so zastrihavacom a sadou na pedikuru pre macky psa | ||||
| 11. 8. 2026 | 159,33 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-11/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6701319837?/VS1530246524/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1530246524 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 9. 8. 2026 | -49,65 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: dm 273 NOVE MESTO N.V., Nove Mesto na, SK, dne 8.8.2026, částka 49.65 EUR
|
9905 | Nákup: dm 273 NOVE MESTO N.V., Nove Mesto na, SK, dne 8.8.2026, částka 49.65 EUR | |||
| 9. 8. 2026 | -6,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PLANEO ELEKTRO, NMNV, T, NOVE MESTO NA, SK, dne 8.8.2026, částka 6.99 EUR
|
9905 | Nákup: PLANEO ELEKTRO, NMNV, T, NOVE MESTO NA, SK, dne 8.8.2026, částka 6.99 EUR | |||
| 7. 8. 2026 | 9,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4701363593?/VS1530245478/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1530245478 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 7. 8. 2026 | 54,43 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4701363594?/VS1530245479/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1530245479 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 6. 8. 2026 | -50,01 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVC, SK, dne 4.8.2026, částka 50.01 EUR
|
9905 | Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVC, SK, dne 4.8.2026, částka 50.01 EUR | |||
| 5. 8. 2026 | -136,14 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OBI Trencin, Trencin, SK, dne 4.8.2026, částka 136.14 EUR
|
9905 | Nákup: OBI Trencin, Trencin, SK, dne 4.8.2026, částka 136.14 EUR | |||
| 5. 8. 2026 | -30,83 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: C053 Trencin, Trencin, SK, dne 4.8.2026, částka 30.83 EUR
|
9905 | Nákup: C053 Trencin, Trencin, SK, dne 4.8.2026, částka 30.83 EUR | |||
| 3. 8. 2026 | -24,23 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BILLA 238, STARA TURA, SK, dne 2.8.2026, částka 24.23 EUR
|
9905 | Nákup: BILLA 238, STARA TURA, SK, dne 2.8.2026, částka 24.23 EUR | |||
| 1. 8. 2026 | -10,89 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BENU SK 37, MYJAVA, SK, dne 31.7.2026, částka 10.89 EUR
|
9905 | Nákup: BENU SK 37, MYJAVA, SK, dne 31.7.2026, částka 10.89 EUR | |||
| 1. 8. 2026 | -7,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PEPCO 2097 MYJAVA 1 2097, MYJAVA, SK, dne 31.7.2026, částka 7.50 EUR
|
9905 | Nákup: PEPCO 2097 MYJAVA 1 2097, MYJAVA, SK, dne 31.7.2026, částka 7.50 EUR | |||
| 1. 8. 2026 | -1,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: dm 305 MYJAVA, Myjava, SK, dne 31.7.2026, částka 1.90 EUR
|
9905 | Nákup: dm 305 MYJAVA, Myjava, SK, dne 31.7.2026, částka 1.90 EUR | |||
| 1. 8. 2026 | -9,88 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: 3201 TAURIS, Myjava, SK, dne 31.7.2026, částka 9.88 EUR
|
9905 | Nákup: 3201 TAURIS, Myjava, SK, dne 31.7.2026, částka 9.88 EUR | |||
| 1. 8. 2026 | -29,26 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ORLEN CS 815, Nove Mesto, SK, dne 31.7.2026, částka 29.26 EUR
|
9905 | Nákup: ORLEN CS 815, Nove Mesto, SK, dne 31.7.2026, částka 29.26 EUR | |||
| 31. 7. 2026 | 34,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zvarová Alena, Mgr. |
Aukcia Alena Zvarova
|
Zvarová Alena, Mgr. | |||
| 31. 7. 2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Nigutova |
Aukcia Nigutova Nigutova
|
Katarina Nigutova | |||
| 31. 7. 2026 | -179,80 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2601009
|
0308 | 2601009 | Veterina -platba faktury 2601009 | ||
| 31. 7. 2026 | -350,00 EUR | Bezhotovostná platba | zastresenie na volieru | |||||
| 31. 7. 2026 | 63,24 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-31/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2701377897?/VS1530244023/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1530244023 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 30. 7. 2026 | -3,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: packeta.sk, Bratislava, SK, dne 29.7.2026, částka 3.40 EUR
|
9905 | Nákup: packeta.sk, Bratislava, SK, dne 29.7.2026, částka 3.40 EUR | |||
| 30. 7. 2026 | -4,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: packeta.sk, Bratislava, SK, dne 29.7.2026, částka 4.10 EUR
|
9905 | Nákup: packeta.sk, Bratislava, SK, dne 29.7.2026, částka 4.10 EUR | |||
| 30. 7. 2026 | -3,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: packeta.sk, Bratislava, SK, dne 29.7.2026, částka 3.40 EUR
|
9905 | Nákup: packeta.sk, Bratislava, SK, dne 29.7.2026, částka 3.40 EUR | |||
| 30. 7. 2026 | -3,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: packeta.sk, Bratislava, SK, dne 29.7.2026, částka 3.40 EUR
|
9905 | Nákup: packeta.sk, Bratislava, SK, dne 29.7.2026, částka 3.40 EUR | |||
| 30. 7. 2026 | -3,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: packeta.sk, Bratislava, SK, dne 29.7.2026, částka 3.40 EUR
|
9905 | Nákup: packeta.sk, Bratislava, SK, dne 29.7.2026, částka 3.40 EUR | |||
| 30. 7. 2026 | -3,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: packeta.sk, Bratislava, SK, dne 29.7.2026, částka 3.40 EUR
|
9905 | Nákup: packeta.sk, Bratislava, SK, dne 29.7.2026, částka 3.40 EUR | |||
| 30. 7. 2026 | -67,45 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KINEKUS, s.r.o., TRENCIN, SK, dne 28.7.2026, částka 67.45 EUR
|
9905 | Nákup: KINEKUS, s.r.o., TRENCIN, SK, dne 28.7.2026, částka 67.45 EUR | |||
| 29. 7. 2026 | -27,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TEDI,TN,GEN.MR.STEF., TRENCIN, SK, dne 28.7.2026, částka 27.30 EUR
|
9905 | Nákup: TEDI,TN,GEN.MR.STEF., TRENCIN, SK, dne 28.7.2026, částka 27.30 EUR | |||
| 29. 7. 2026 | -44,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PLANEO ELEKTRO, TN BELA, TRENCIN, SK, dne 28.7.2026, částka 44.90 EUR
|
9905 | Nákup: PLANEO ELEKTRO, TN BELA, TRENCIN, SK, dne 28.7.2026, částka 44.90 EUR | |||
| 29. 7. 2026 | -13,17 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: C018 Trencin, Trencin, SK, dne 28.7.2026, částka 13.17 EUR
|
9905 | Nákup: C018 Trencin, Trencin, SK, dne 28.7.2026, částka 13.17 EUR | |||
| 29. 7. 2026 | -16,34 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 309, Stara Tura, SK, dne 27.7.2026, částka 16.34 EUR
|
9905 | Nákup: Lidl dakuje 309, Stara Tura, SK, dne 27.7.2026, částka 16.34 EUR | |||
| 29. 7. 2026 | -28,27 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: C053 Trencin, Trencin, SK, dne 28.7.2026, částka 28.27 EUR
|
9905 | Nákup: C053 Trencin, Trencin, SK, dne 28.7.2026, částka 28.27 EUR | |||
| 29. 7. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martina Karbanová | Martina Karbanová | ||||
| 28. 7. 2026 | -17,18 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: 3202 TAURIS, Stara Tura, SK, dne 27.7.2026, částka 17.18 EUR
|
9905 | Nákup: 3202 TAURIS, Stara Tura, SK, dne 27.7.2026, částka 17.18 EUR | |||
| 28. 7. 2026 | 379,90 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4001368276?/VS1530242441/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1530242441 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 27. 7. 2026 | 14,10 EUR | Bezhotovostný príjem | Petra Kucerova | Petra Kucerova | ||||
| 27. 7. 2026 | 14,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Mária Labáková |
?/DO2026-07-25/SPAukcia 1
|
Mária Labáková | |||
| 27. 7. 2026 | 69,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Michaela Vapenikova |
?/DO2026-07-25/SPAukcia mimi smoulinka
|
Michaela Vapenikova | |||
| 27. 7. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | VERONIKA KOHAUTOVÁ |
AUKCIA + PRISPEVOK
|
VERONIKA KOHAUTOVÁ | |||
| 26. 7. 2026 | -31,30 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2601010
|
0308 | 2601010 | 2.splatka vyrovnanie FA2601010 VenTura sro 31,30€ zo 146,80€ za Misko | ||
| 26. 7. 2026 | 12,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Andrea Vidová |
Aukcia Andrea Vidova
|
Andrea Vidová | |||
| 25. 7. 2026 | 13,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Muchová Eva, Mgr. |
Aukcia 1
|
Muchová Eva, Mgr. | |||
| 25. 7. 2026 | 43,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Eva Slaninkova |
Aukcia Evicka Opicka
|
Eva Slaninkova | |||
| 25. 7. 2026 | -31,18 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 2920, PN, ADAM, PIESTANY, SK, dne 24.7.2026, částka 31.18 EUR
|
9905 | Nákup: KAUFLAND 2920, PN, ADAM, PIESTANY, SK, dne 24.7.2026, částka 31.18 EUR | |||
| 25. 7. 2026 | -50,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVC, SK, dne 23.7.2026, částka 50.10 EUR
|
9905 | Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVC, SK, dne 23.7.2026, částka 50.10 EUR | |||
| 25. 7. 2026 | 30,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Siažiková, Petra | |||||
| 25. 7. 2026 | 24,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martina Kralikova |
Aukcia2
|
Martina Kralikova | |||
| 25. 7. 2026 | 17,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michaela Velicka |
aukcia 2 velicka
|
Michaela Velicka | |||
| 24. 7. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Adriana Svetlossakov |
Aukcia Adrish Svetlossakova postovne a nieco pre macicky
|
Adriana Svetlossakov | |||
| 24. 7. 2026 | 24,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HARMACKOVA NATALIE |
?/DO2026-07-24/SPAukcia 2
|
HARMACKOVA NATALIE | |||
| 24. 7. 2026 | -7,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TEDI,STOP SHOP-BELA,TN, TRENCIN, SK, dne 23.7.2026, částka 7.00 EUR
|
9905 | Nákup: TEDI,STOP SHOP-BELA,TN, TRENCIN, SK, dne 23.7.2026, částka 7.00 EUR | |||
| 24. 7. 2026 | -450,00 EUR | Bezhotovostná platba | prenajom nahradneho azylu | |||||
| 24. 7. 2026 | 473,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-24/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0001445840?/VS1530240653/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1530240653 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 23. 7. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jana Fuskova |
Aukcia 2 Jana Fuskova Novacikova
|
Jana Fuskova | |||
| 23. 7. 2026 | -13,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PEPCO 2057 VAHOM 1, NOVE MESTO NA, SK, dne 22.7.2026, částka 13.00 EUR
|
9905 | Nákup: PEPCO 2057 VAHOM 1, NOVE MESTO NA, SK, dne 22.7.2026, částka 13.00 EUR | |||
| 23. 7. 2026 | -18,85 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TEDI, N.MESTO NV, TRENC, NOVE MESTO NA, SK, dne 22.7.2026, částka 18.85 EUR
|
9905 | Nákup: TEDI, N.MESTO NV, TRENC, NOVE MESTO NA, SK, dne 22.7.2026, částka 18.85 EUR | |||
| 23. 7. 2026 | -10,95 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Nove Mesto nad, N.Mesto n.V., SK, dne 22.7.2026, částka 10.95 EUR
|
9905 | Nákup: Tesco Nove Mesto nad, N.Mesto n.V., SK, dne 22.7.2026, částka 10.95 EUR | |||
| 23. 7. 2026 | -40,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | macacie potreby | |||||
| 21. 7. 2026 | 14,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Pagáčová Michaela |
Aukcia 2- Fabrice De La Cruz
|
Pagáčová Michaela | |||
| 21. 7. 2026 | -50,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVC, SK, dne 19.7.2026, částka 50.00 EUR
|
9905 | Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVC, SK, dne 19.7.2026, částka 50.00 EUR | |||
| 21. 7. 2026 | 14,18 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-21/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8701236154?/VS1530239062/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1530239062 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 20. 7. 2026 | -4,16 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Trencin-Trenc.T, Trencin-Trenc, SK, dne 19.7.2026, částka 4.16 EUR
|
9905 | Nákup: Tesco Trencin-Trenc.T, Trencin-Trenc, SK, dne 19.7.2026, částka 4.16 EUR | |||
| 20. 7. 2026 | -22,57 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: C053 Trencin, Trencin, SK, dne 19.7.2026, částka 22.57 EUR
|
9905 | Nákup: C053 Trencin, Trencin, SK, dne 19.7.2026, částka 22.57 EUR | |||
| 17. 7. 2026 | -115,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2601010
|
0308 | 2601010 | 1.splatka FA2601010 VenTura sro 115,50€ zo 146,80€ za Misko | ||
| 17. 7. 2026 | 139,47 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-17/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8701234516?/VS1530237883/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1530237883 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 17. 7. 2026 | -344,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 2601004
|
0308 | 2601004 | platba veterina Ven Tura sro za fakturu 2601004 | ||
| 16. 7. 2026 | -540,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
posledna splatka z faktury 2601001
|
0308 | 2601001 | 6.splatka z faktury 1640,50€ FA 2601001 VenTura Vet KONECNE DOPLATENIE | ||
| 16. 7. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLOBODA ZVIERAT |
prispevok na uhradu veterinarne faktury 2601001
|
0000 | 0000002026 | 0000000000 | SLOBODA ZVIERAT |
| 15. 7. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martina Szaniszloova |
Trvaly prikaz pre macicky
|
Martina Szaniszloova | |||
| 14. 7. 2026 | -48,42 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ORLEN CS 815, Nove Mesto, SK, dne 13.7.2026, částka 48.42 EUR
|
9905 | Nákup: ORLEN CS 815, Nove Mesto, SK, dne 13.7.2026, částka 48.42 EUR | |||
| 14. 7. 2026 | -21,18 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BIEDRONKA S092, MYJAVA, SK, dne 13.7.2026, částka 21.18 EUR
|
9905 | Nákup: BIEDRONKA S092, MYJAVA, SK, dne 13.7.2026, částka 21.18 EUR | |||
| 14. 7. 2026 | 88,72 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-14/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001361706?/VS1530237060/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1530237060 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 12. 7. 2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Adriana Svetlossakov |
Aukcia Adrish Svetlossakova
|
Adriana Svetlossakov |