| Stav k: 15.11.2025 | Stav k: 15.12.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 116,35 EUR | 420,69 EUR | 0,00 EUR | -695,66 EUR | -695,66 EUR | 420,69 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | -33,95 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Alza.cz a.s., Prague, CZ, dne 5.12.2025, částka 33.95 EUR
|
9867 | Nákup: Alza.cz a.s., Prague, CZ, dne 5.12.2025, částka 33.95 EUR | |||
| 05.12.2025 | -5,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: HTTP M EKOLKY GOV SK, BANSKA BYSTRI, SK, dne 4.12.2025, částka 5.00 EUR
|
9867 | Nákup: HTTP M EKOLKY GOV SK, BANSKA BYSTRI, SK, dne 4.12.2025, částka 5.00 EUR | |||
| 29.11.2025 | -116,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: fitron.sk, Spisska Nova, SK, dne 28.11.2025, částka 116.00 EUR
|
9867 | Nákup: fitron.sk, Spisska Nova, SK, dne 28.11.2025, částka 116.00 EUR | |||
| 28.11.2025 | -274,10 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2025000078 | |||||
| 21.11.2025 | -84,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: fitron.sk, Spisska Nova, SK, dne 20.11.2025, částka 84.40 EUR
|
9867 | Nákup: fitron.sk, Spisska Nova, SK, dne 20.11.2025, částka 84.40 EUR | |||
| 21.11.2025 | -100,36 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: gorillasports.sk, Sadov, CZ, dne 20.11.2025, částka 100.36 EUR
|
9867 | Nákup: gorillasports.sk, Sadov, CZ, dne 20.11.2025, částka 100.36 EUR | |||
| 21.11.2025 | -24,95 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Decathlon SK s.r.o., Bratislava, SK, dne 20.11.2025, částka 24.95 EUR
|
9867 | Nákup: Decathlon SK s.r.o., Bratislava, SK, dne 20.11.2025, částka 24.95 EUR | |||
| 21.11.2025 | -56,90 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJE
DNAVKY:
|
0008 | 253740 |