| Stav k: 26. 8. 2026 | Stav k: 26. 9. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 EUR | 4 828,89 EUR | 20 000,00 EUR | -15 171,11 EUR | 4 828,89 EUR | 4 828,89 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 9. 2026 | -4 772,40 EUR | Bezhotovostná platba | PROPAG Slovakia sro |
Uhrada faktury c. 20260194
|
20260194 | Úhrada faktúry č. 20260194 za prenájom bilboardov v počte 18 kusov na obdobie od 15.9. do 30.10.2026 v počte 18 kusov v okresoch NZ a LV? | ||
| 21. 9. 2026 | -910,20 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | PROPAG Slovakia sro |
Uhrada faktury c. 20260195
|
20260195 | Úhrada faktúry č. 20260195 za prenájom bilboardových plôch v počte 4 kusy na obdobie od 15.9. do 30.10.2026 v okresoch NZ ?a LV | ||
| 21. 9. 2026 | -1 199,25 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Mediachain sro |
Uhrada faktury c. 20260306
|
0308 | 20260306 | Úhrada faktúry číslo 20260306 na prenájom ?bilbodových plôch v počte 4 kusy od 15.9 do 30.10. 2026 | |
| 21. 9. 2026 | -4 701,06 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ISPA s.r.o. |
Uhrada zalohovej faktury c. 2695041
2
|
26950412 | Úhrada zálohovej faktúry č. 26950412 zo dňa 16.9. 2026 na dodanie bilboardových plôch na mesiac október 2026 v počte 21 kusov | ||
| 21. 9. 2026 | -787,20 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | GRYF reklamne studio |
Uhrada zalohovej faktury c. 26214
|
26214 | Úhrada zálohovej faktúry č. 26214 na osadenie Bilbordov na mesiac október v počte 4 kusy na základe objednávky zo dňa 14.9.2026 | ||
| 21. 9. 2026 | -2 706,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | euroAWK |
Uhrada zalohovej faktury c. 2670469
?
|
2670469 | Úhrada zálohovej faktúry č 2670469 ?na osadenie Billboardov na mesiac október. Číslo objednávky 2602641 zo dňa 17.9.2 026 | ||
| 18. 9. 2026 | 5 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | BRANISLAV BECIK |
Fin vypomoc komunalne volby 2026
|
042026 | BRANISLAV BECIK | ||
| 13. 9. 2026 | -95,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OMV 2419, Sala - Veca, SK, dne 12.9.2026, částka 95.00 EUR
|
5401 | Nákup: OMV 2419, Sala - Veca, SK, dne 12.9.2026, částka 95.00 EUR | |||
| 13. 9. 2026 | 5 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | BRANISLAV BECIK |
Fin vypomoc komunalne volby 2026
|
032026 | BRANISLAV BECIK | ||
| 12. 9. 2026 | 5 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | BRANISLAV BECIK |
Fin vypomoc Komunalna kampan 2026
|
022026 | BRANISLAV BECIK | ||
| 11. 9. 2026 | 5 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | BRANISLAV BECIK |
Dotacia na komunalnu kampan 2026
|
012026 | BRANISLAV BECIK |