| Stav k: 08.11.2025 | Stav k: 08.12.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 276,71 EUR | 2 844,11 EUR | 0,00 EUR | -432,60 EUR | -432,60 EUR | 2 844,11 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | -37,92 EUR | Inkaso | 0308 | 0422344358 | 2701049807 | Úhrada SEPA inkaso, CID: SK80ZZZ70000000088, UMR 1000422344358 | ||
| 19.11.2025 | -16,49 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Kosice Trolejbus, Kosice, SK, dne 18.11.2025, částka 16.49 EUR
|
1938 | Nákup: Tesco Kosice Trolejbus, Kosice, SK, dne 18.11.2025, částka 16.49 EUR | |||
| 18.11.2025 | -51,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Kosice Trolejbus, Kosice, SK, dne 17.11.2025, částka 51.70 EUR
|
1938 | Nákup: Tesco Kosice Trolejbus, Kosice, SK, dne 17.11.2025, částka 51.70 EUR | |||
| 18.11.2025 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Krajnik
|
|||||
| 12.11.2025 | -88,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Dr.Max 250, TV M.R.Stef., Trebisov, SK, dne 11.11.2025, částka 88.40 EUR
|
1938 | Nákup: Dr.Max 250, TV M.R.Stef., Trebisov, SK, dne 11.11.2025, částka 88.40 EUR | |||
| 11.11.2025 | -38,09 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: NAY ELEKTRODOM,TREB.,KO, TREBISOV, SK, dne 10.11.2025, částka 38.09 EUR
|
1938 | Nákup: NAY ELEKTRODOM,TREB.,KO, TREBISOV, SK, dne 10.11.2025, částka 38.09 EUR |