| Stav k: 25. 5. 2026 | Stav k: 25. 6. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 145,85 EUR | 7 612,21 EUR | 1 309,37 EUR | -843,01 EUR | 466,36 EUR | 7 612,21 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 6. 2026 | -67,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
UHRADA FAKTURY 202600019
|
0308 | 202600019 | UHRADA FAKTURY 202600019 | ||
| 15. 6. 2026 | -8,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 15. 6. 2026 | -10,27 EUR | Platba zahraničnou menou alebo zahraničná |
MVSE-2026-19
|
startovne | ||||
| 8. 6. 2026 | -86,94 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS Dalioil Sintava, NITRIANSKA 510, SINTAVA, 92551, SVK, dne 7.6.2026, částka 86.94 EUR
|
6720 | Nákup: CS Dalioil Sintava, NITRIANSKA 510, SINTAVA, 92551, SVK, dne 7.6.2026, částka 86.94 EUR | |||
| 3. 6. 2026 | -149,00 EUR | Bezhotovostná platba |
FAKTURUJEME VAM SLUZBY SPOJENE S JA
RNI REGATOU V HODONINE 20
|
0308 | 260100063 | |||
| 3. 6. 2026 | -83,00 EUR | Bezhotovostná platba |
FAKTURUJEME VAM STARTOVNE JARNI ZAK
OVSKA SOBOTA 18.4.2026
|
0308 | 260100049 | |||
| 29. 5. 2026 | -438,80 EUR | Okamžitá odchádzajúca platba |
OREA Hotel Voro Brno doklad císlo 5826300462
|
5826300462 | OREA Hotel Voro Brno doklad císlo 5826300462 | |||
| 29. 5. 2026 | 1 309,37 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVENSKY VESLARSKY | 0558 | 500032 | SLOVENSKY VESLARSKY |