| Stav k: 20.02.2026 | Stav k: 20.03.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 754,10 EUR | 283,09 EUR | 165,00 EUR | -1 636,01 EUR | -1 471,01 EUR | 283,09 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | -157,51 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA GAJARY, HLAVNA 67, GAJARY, 90061, SVK, dne 18.3.2026, částka 157.51 EUR
|
4128 | Nákup: POSTA GAJARY, HLAVNA 67, GAJARY, 90061, SVK, dne 18.3.2026, částka 157.51 EUR | |||
| 18.03.2026 | -154,45 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVENSKA POSTA, A.S., NAM SNP 35, BRATISLAVA, 811 01, SVK, dne 17.3.2026, částka 154.45 EUR
|
4128 | Nákup: SLOVENSKA POSTA, A.S., NAM SNP 35, BRATISLAVA, 811 01, SVK, dne 17.3.2026, částka 154.45 EUR | |||
| 17.03.2026 | -180,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: AUTO - SENY S. R. O., PRIEMYSELNA 5353, MALACKY, 901 01, SVK, dne 16.3.2026, částka 180.30 EUR
|
4128 | Nákup: AUTO - SENY S. R. O., PRIEMYSELNA 5353, MALACKY, 901 01, SVK, dne 16.3.2026, částka 180.30 EUR | |||
| 17.03.2026 | -105,88 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LUCITEX INTERIER S R, ZAHORACKA 46 30, MALACKY, 90101, SVK, dne 16.3.2026, částka 105.88 EUR
|
4128 | Nákup: LUCITEX INTERIER S R, ZAHORACKA 46 30, MALACKY, 90101, SVK, dne 16.3.2026, částka 105.88 EUR | |||
| 17.03.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michaela Lenghardt | Michaela Lenghardt | ||||
| 16.03.2026 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Tatiana Hudeková |
?/DO2026-03-13/SP
|
Tatiana Hudeková | |||
| 14.03.2026 | -62,36 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ORLEN CS 720 Malacky, Pezinska 5097/66, Malacky, 90101, SVK, dne 13.3.2026, částka 62.36 EUR
|
4128 | Nákup: ORLEN CS 720 Malacky, Pezinska 5097/66, Malacky, 90101, SVK, dne 13.3.2026, částka 62.36 EUR | |||
| 12.03.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lucia Greksova | Lucia Greksova | ||||
| 10.03.2026 | -67,04 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ORLEN CS 0701, Brnenska 220/2, Malacky, 90101, SVK, dne 9.3.2026, částka 67.04 EUR
|
4128 | Nákup: ORLEN CS 0701, Brnenska 220/2, Malacky, 90101, SVK, dne 9.3.2026, částka 67.04 EUR | |||
| 09.03.2026 | 25,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Tomas Stastny |
, 0000000925829321
|
Tomas Stastny | |||
| 05.03.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jana Kristofova |
Pre Rebeku
|
Jana Kristofova | |||
| 04.03.2026 | -98,23 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVENSKA POSTA, A.S., NAM SNP 35, BRATISLAVA, 811 01, SVK, dne 3.3.2026, částka 98.23 EUR
|
4128 | Nákup: SLOVENSKA POSTA, A.S., NAM SNP 35, BRATISLAVA, 811 01, SVK, dne 3.3.2026, částka 98.23 EUR | |||
| 02.03.2026 | -64,63 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: REAL-K CERP. STANICA, STEFANIKOVA 1132, VELKE LEVARE, 90873, SVK, dne 28.2.2026, částka 64.63 EUR
|
4128 | Nákup: REAL-K CERP. STANICA, STEFANIKOVA 1132, VELKE LEVARE, 90873, SVK, dne 28.2.2026, částka 64.63 EUR | |||
| 01.03.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Fartelová Eva | Fartelová Eva | ||||
| 27.02.2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Andrea Klimo |
Andrea Klimova Zavacka ,prajem vela zdravicka
|
Andrea Klimo | |||
| 26.02.2026 | -65,61 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL, PEZINSKA CESTA, MALACKY, 901 01, SVK, dne 25.2.2026, částka 65.61 EUR
|
4128 | Nákup: SHELL, PEZINSKA CESTA, MALACKY, 901 01, SVK, dne 25.2.2026, částka 65.61 EUR | |||
| 23.02.2026 | 5,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Jan Kuzmik |
Rebeka
|
Jan Kuzmik | |||
| 23.02.2026 | -680,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Terapie pre Rebečku |